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全球新资讯:*ST长方: 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

2023-06-30 18:44:27来源:证券之星

证券代码:300301      证券简称:*ST长方      公告编号:2023-075


(资料图)

              深圳市长方集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)对公司2021年

度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》9.4条第四项的规定,公司股票于2022年5月6日开市起被实施其他风险警示;

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)对公司2022

年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,根据相关规定,公司股票交易继

续被实施其他风险警示。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.8条的相关规定,“上市公司因

本规则第9.4条第一项至第五项情形被实施其他风险警示的,应当至少每月披露一次进

展公告,说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及

有关工作进展情况”,公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况,提示相关风险。

  一、被实施其他风险警示的相关情况

  大华事务所对公司2021年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告,

认为公司财务报告内部控制存在重大缺陷,主要涉及的内容有:公司对子公司长方集

团康铭盛(深圳)科技有限公司(以下简称“康铭盛”)管控存在重大缺陷;康铭盛存

货管理存在重大缺陷;康铭盛销售与收款存在重大缺陷;康铭盛信息系统管理存在重

大缺陷。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的由大华事务所出具的《深圳市长

方集团股份有限公司内部控制审计报告》(大华内字[2022]000294号)。

  中兴财光华对公司2022年度内部控制进行审计并出具了否定意见的内部控制审

计报告,认为公司于2022年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷有:对康铭盛监

督管控不到位,经公司自查发现康铭盛前期财务报表存在重大会计差错,在2022年12

月31日尚未完成前期财务报表重大会计差错的更正审议及整改规范工作。具体内容详

见公司于2023年4月29日披露的由中兴财光华出具的《内部控制审计报告》(中兴财

光华审专字(2023)第225004号)。

   二、公司实施其他风险警示期间所采取的措施

   截至目前,公司已完成2021年度财务报表会计差错的更正工作,具体内容详见公

司于2023年1月20日披露的《关于前期会计差错更正的提示性公告》(公告编号:

光华”)出具了《关于深圳市长方集团股份有限公司原2021年度审计报告无法表示意

见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》(中兴财光华审专字(2023)第225006

号),认为公司编制的《关于原2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除

的专项说明》在所有重大方面未发现与实际情况存在不一致。

   公司将持续完善内控制度的执行和审计监督机制,加强对重点风险领域的内控检

查,切实保证内控制度的有效执行,不断提升公司规范运作水平,维护好公司及全体

股东的合法权益。公司内部控制情况后续将聘请审计机构出具2023年度内部控制审计

报告。

   三、风险提示

   因公司控股子公司康铭盛涉嫌拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法履

行监督检查职权,中国证监会决定对康铭盛立案。截至本公告披露日,中国证监会对

康铭盛的调查工作仍在进行中,尚未有结论性意见。在调查期间,公司将密切关注立

案调查的进展情况,督促康铭盛公司及其现任管理团队积极配合中国证监会相关工

作,尽一切可能为调查工作提供工作便利。敬请广大投资者注意投资风险。

   公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。

   特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

      董事会

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